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    原靖邊縣國土資源局2018年部門決算說明


      一、部門主要職責及機構設置

     ?。ㄒ罁块T三定方案,進行文字說明,包括內設機構名稱)

      原靖邊縣國土資源局(含:靖邊縣不動產登記服務中心、脫貧攻堅移民搬遷辦公室、地質環境監測站、土地儲備中心、土地開發整理中心、國土資源監察大隊、張家畔國土所、小河國土所、新城國土所、寧條梁國土所、紅墩界國土所、楊米澗國土所)作為管理全縣土地的政府部門,主要貫徹執行中、省、市關于土地資源、礦產資源法律、法規和方針、政策;負責制定全縣土地資源、礦產資源的技術標準、規程、規范和辦法,并負責組織實施。組織編制和實施全縣土地利用總體規劃和國土資源其他專項規劃、年度計劃;參與報省、市、縣政府審批的城鎮總體規劃審核;指導鄉鎮土地利用總體規劃;編制礦產資源保護與合理利用規劃、地質災害防治和地質遺跡保護規劃。組織土地資源和地籍調查,實施土地統計和動態監督;組織實施土地確權、城鄉地籍、土地定級、土地登記發證等工作。擬定全縣耕地保護與開發政策、措施;組織實施土地用途管制和基本農田保護;承辦農用地轉用、征用、土地開發的審查、報批工作,組織實施土地后備資源的開墾整理;承擔市縣局、省廳審批的建設用地審查、報批工作.擬定全縣土同地使用權出讓、租賃、作價出資、轉讓及鄉(鎮)、村用地管理辦法,并組織實施;指導農村集體非農土地使用權的流轉管理;指導基準地價、標定地價評定;審查申報土地評估機構資格;確認土地使用權價格.負責國家重點項目和省市縣建設項目用地的統一征用管理工作.組織實施地質勘查、礦產資源開發、利用和保護監督管理辦法;依法管理探礦、采礦權;頒發采礦許可證;實施地質勘查行業管理;按照規定征收管理礦產資源補償費和采礦權使用費.負責全縣礦產資源儲量管理工作,管理本縣地質成果資料.負責全縣地質環境保護、地質災害防治管理工作;依法管理水文地質、工程地質、環境地質勘查和水質評價工作;參與地下水動態監測;組織保護具有重要價值的地質遺跡保護區.負責全縣測繪成果市場監督管理工作;維護、檢查國家各類等級的測量標準;負責測繪活動的登記統計工作.負責地方鐵路建設協調管理工作.負責承辦縣政府交辦的其他工作。

      根據縣委縣政府機構改革方案,本部門2019年擬更名為靖邊縣自然資源和規劃局。

      二、部門決算單位構成

      納入本部門2018年部門決算編制范圍的單位包括本級及所屬6個下級單位:

      序號

      單位名稱

      1

      原靖邊縣國土資源局本級(機關)

      2

      靖邊縣地質環境監測站

      3

      原靖邊縣脫貧攻堅移民搬遷辦公室

      4

      原靖邊縣土地開發中心

      5

      靖邊縣土地儲備中心

      6

      靖邊縣國土資源監察大隊

      7

      靖邊縣不動產登記服務中心

      三、2018年度部門工作完成情況

     ?。ㄒ罁块T2018年度主要工作,進行文字說明)

      四、部門人員情況說明

      截止2018年底,本部門人員編制149人,其中行政編制11人、事業編制138人;實有人員291人,其中行政18人、事業273人。單位管理的離退休人員31人。
    五、部門決算收支情況說明

     ?。ㄒ唬?018年度收入支出總體情況說明

      1、本年度總收入12189.99萬元,比上年增加7985.22萬元,增加部分資金主要為國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入、征地和拆遷補償收入。本年度總支出為12189.99萬元,比上年度增加7985.22萬元,增加部分資金主要為國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、征地和拆遷補償支出。

      2、本年度收入構成情況。

      本年度收入12189.99萬元,其中縣財政撥款收入12189.99萬元。

      3、本年度支出構成情況。

      本年度支出12189.99萬元,其中基本支出2426.32萬元,項目支出9763.67萬元。

     ?。ǘ?018年度財政撥款收入支出總體情況說明

      1、本年度財政撥款總收入12189.99萬元,比上年增加7985.22萬元,增加部分資金主要為國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入、征地和拆遷補償收入。本年度財政撥款總支出為12189.99萬元,比上年度增加7985.22萬元,增加部分資金主要為國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出、征地和拆遷補償支出。

      2、一般公共預算財政撥款支出情況。

      一般公共預算財政撥款支出7340.62萬元,其中人員經費2260.83萬元,日常公用經費165.49萬元,項目支出4914.30萬元。

      3、一般公共預算財政撥款基本支出情況。

      一般公共預算財政撥款基本支出2426.32萬元,人員經費2260.83萬元,日常公用經費165.49萬元。

      4、政府性基金財政撥款收支情況說明

      政府性基金財政撥款總收入4849.38萬元,總支出4849.38萬元。

      5、國有資本經營財政撥款收支情況說明

      本部門無國有資本經營決算收支。

     ?。ㄈ?018年度“三公”經費、培訓費及會議費支出情況說明

      1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

      2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出9.13萬元,其中,無公出國(境)費用,公務用車運行維護費9.13萬元。2018年未購置車輛;2018年公務用車運行維護支出9.13萬元,較去年減少1.87萬元。2018年度無公務接待費用。

     ?。?)因公出國(境)支出情況

      2018年因公出國(境)支出0萬元。

     ?。?)公務用車購置及運行維護費用支出情況

      示例:2018年未購置車輛,公務用車運行維護費支出9.13萬元,較去年減少1.87萬元,。

     ?。?)公務接待費支出情況

      2018年公務接待支出0萬元。

      2、培訓費支出情況說明。

      培訓費用0萬元。

      3、會議費支出情況說明。

      會議費用0萬元

      六、2018年度部門績效管理情況說明

      根據預算管理績效要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金4914.29萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

      七、其他重要事項的情況說明

     ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況。

      2018年度機關運行經費支出213.44萬元,較去年增加,增加原因為養老保險繳費及住房公積金繳費比例提高和人員增資等。

     ?。ǘ┱少徶С銮闆r。

      本部門2018年無政府采購支出。

     ?。ㄈ﹪匈Y產占用及購置情況說明

      截至2018年末,本部門所屬單位共有車輛5輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。

      八、專業名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

      2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

      3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

      4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

      5、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金

           附件:部門決算表.xls

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